咸阳市内部审计管理中心

发布日期:2017-06-15

单位名称 咸阳市内部审计管理中心
宗旨和业务范围 负责制定内部审计准则、工作规则、职业道德规范和其他内部审计业务规章制度,并监督检查实施;负责对内部审计工作进行调查研究,制定内部审计工作规划和措施;负责组织单位内部审计人员的培训工作等。
住所 咸阳市渭阳中路6号
法定代表人 李昌录
开办资金 1.69万元
经费来源 全额拨款
举办单位 咸阳市审计局
资产损益情况
年初数(万元) 年末数(万元)
0.17万元 0.17万元
网上名称 咸阳市内部审计管理中心.公益 从业人数      5人
对《条列》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 2016年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定,按照宗旨和业务范围开展相关活动,没有涉及变更登记的事项,没有违法违规等情况。
开展业务活动情况 2016年咸阳市内部审计管理中心主要开展了以下工作:一、学习及开展的主要工作情况(一)注重学习加强自身建设以“两学一做”教育活动为主,加强内部审计法规制度的学习,通过学习、讨论进一步明确工作、目的、意义,掌握工作方法,努力使内审中心工作人员知识结构合理,业务能力过硬,落实规章制度坚决,确保管理、指导、服务职能的有效发挥。(二)努力工作完成年度任务目标一是制定年度内部审计工作计划。根据省厅内部审计工作总体安排,结合我市实际,年初制定印发2016年内部审计工作意见,明确年度内部审计工作任务目标,使各内审机构工作在注重实效时不偏离方向。二是做好年度内部审计经常性工作。1、配合省厅组织内部审计人员参加岗位资格培训、考试、取证工作,保障了从业人员的专业性;2、对具有内部审计岗位资格证书和取得CIA证书人员进行后续教育及内部审计实务培训工作;3、组织征订2016年度《中国内部审计》133份,以期引入先进的内部审计理念与方法,提升内审人员的理论素质和实际工作能力。2016年征订133份,居全省十个地市之首,受到省厅和中内协的肯定和表彰。三是注重内部审计信息宣传工作。鼓励要求广大内审人员重视并积极为内审刊物和网站撰稿17篇,对内部审计工作进行宣传,有效提高了内部审计的知晓度,使内部审计的地位和作用被不同阶层的人员知晓并认识,为内部审计的发展奠定了认识基础。(三)周密组织开展内部审计自查工作根据咸阳市政府办审计项目计划通知,组织对市级9个部门(单位)2015年度预算执行及其他财政收支情况进行内部审计自查。根据安排,我们制定印发了内部自查实施方案,召开9个自查单位主管领导和财务负责人参加自查会议动员部署,通过电话答疑解惑,现场指导督促,并抽查抽审,汇总归纳各单位自查情况后形成综合报告上报市政府办。规范了各单位财务制度,强化了各单位领导和财务人员加强内部管理意识,进一步确保各类各项资金正确使用。取得的主要社会效益使内部审计的理念渐为人知,内部审计的作用得到进一步发挥,提高了资金的使用效率,维护了国有资产的安全。三、存在的问题一是对内部审计工作指导检查不及时。由于受机构编制影响,内审人员流动性强等因素影响,我们在指导检查各内审机构开展内部审计工作中不及时不经常,导致内部审计工作开展不规范,质量不高。二是没有对内部审计机构和内审人员组织培训。因为组织培训需要场地和授课老师等原因,使培训组织有一定难度,我们没有组织过内审人员进行培训,影响内部审计工作的提高。三是工作能力欠缺形成不了有效的指导。因为没有审计业务,对审计业务非常陌生,因此内审工作中不懂不会问题存在,导致在指导检查中内心有为难情绪,不会指导不愿指导,是影响内审发展的一个重要原因。四、改进措施和下一步工作打算一是进一步加强法规政策的学习,提高能力素质,确保指导、管理规范有序。二是针对内部审计工作中普遍存在的现象,研究解决现实问题。三是及时指导培训,使广大内审机构和内审人员工作中有章可循,确保内部审计作用的有效发挥。
相关资质认可或职业许可证文明文件及有效期
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况
接收捐赠资助及使用情况